为厘清集团不动产、动产、无形资产、企业价值和其它经济权益状况,鉴证集团财务收支、经营管理及其它重要活动的真实性、正确性、合规性、合法性、效益性,改善经营管理、提高经济效益,为集团混改工作奠定基础,集团按照相关程序聘请专业机构对集团资产进行评估,对财务状况进行审计。
成立混改评估审计工作领导小组,审计集团近年来16家子公司的经营情况,已形成预报告。
盘点固定资产2698项;低值易耗及库存25084项,预报告基本完成。
此次资产评估和审计工作是集团深入推进混合所有制改革进程的关键一步和重点环节,是落实集团国企改革战略部署的重要举措,为集团混改提供了真实的依据和有力支撑。
总经办 杨志